GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Gubeng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Gubeng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Gubeng
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gubeng
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Kelurahan Gubeng
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Sarpras yang dibutuhkan:
    • - SDM
    • - Komputer
    • - Printer
    • - Internet
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam Sub Kegiatan ini.
      Partisipasi:
      Lebih banyak partisipasi laki-laki dalam Sub Kegiatan ini di banding perempuan.
      Kontrol:
      Pejabat pengambil keputusan dalam Sub Kegiatan ini lebih banyak laki-laki.
      Manfaat:
      Manfaat dari Sub Kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Semua SDM/petugas dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan mempunya kesempatan yang sama serta paham tentang adminsitrasi kependudukan. 2. Tidak semua SDM RT, RW dan LPMK faham tentang konsep gender atau responsive gender 3. Kurang tersedianya operasional pengelolaan adminstrasi pendukung.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yang punya kemampuan dan keterampilan serta kecakapan dalam memberikan pelayanan antara laki-laki dan perempuan itu sama. 2. Kurangnya sarana pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Gubeng. Meningkatnya kemampuan petugas pelayanan RW sevagai sarana peningkatan mutu pelayanan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga barang inventaris.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Pengadaan CCTV sejumlah 2 Buah untuk RT. 01 dan RT. 05 RW. 03. Terop 1 unit RT. 02 RW. 03.
    Outcome: Tersedianya CCTV dan terop untuk wilayah RW. 03
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 687.105257
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Dilaksanakan Bulan November 2025
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Pengadaan CCTV sejumlah 2 Buah untuk RT. 01 dan RT. 05 RW. 03. Terop 1 unit RT. 02 RW. 03.
Outcome:
Tersedianya CCTV dan terop untuk wilayah RW. 03