GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NAMA PERANGKAT DAERAH Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan
UNIT ORGANISASI Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SUB KEGIATAN Fasilitasi Keprotokolan
TUJUAN SUB KEGIATAN Terselenggaranya pelayanan keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE SUB KEGIATAN 322
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah peruntukan pelayanan kegiatan kedinasan
    • KDH/WKDH : PD : 27 Kecamatan : 31 Kelurahan : 154 RSUD : 2 RW : 1362 RT : 9096
    • Jumlah tujuan pelayanan kedinasan KDH/WKDH : L : 2 (50%) P : 2 (50%)
    • KDH/WKDH : PD : 27 Kecamatan : 31 Kelurahan : 154 RSUD : 2 RW : 1362 RT : 9096
    • Jumlah tujuan pelayanan kedinasan KDH/WKDH : L : 2 (50%) P : 2 (50%)
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Terbatasnya agenda kedinasan KDH/WKDH pada kegiatan-kegiatan yang responsif gender
      Partisipasi:
      Belum ada data secara rekapitulasi yang menunjukkan jumlah agenda kedinasan KDH/WKDH pada kegiatan yang responsif gender pada rentang periode waktu tertentu
      Kontrol:
      Kepala Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan L : 1 P : 0
      Manfaat:
      Dengan adanya kedinasan KDH/WKDH pada kegiatan yang responsif gender, dapat mendorong atensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya agenda kedinasan KDH/WKDH yang diprakarsai oleh dinas terkait pada kegiatan-kegiatan yang responsif gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Kurangnya agenda kedinasan KDH/WKDH yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga eksternal pada kegiatan-kegiatan yang responsif gender
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Terselenggaranya pelayanan keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    Outcome: 1. Indikator Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan : Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan 12 Laporan 2. Indikator Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Persentase keberhasilan penyediaan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 100% 3. Indikator Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Persentase terlaksananya urusan kedinasan KDH/WKDH sesuai dengan standar 100%
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 17.92313662800
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Melakukan rapat koordinasi terkait perencanaan agenda kedinasan KDH/WKDH
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Outcome:
1. Indikator Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan : Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan 12 Laporan 2. Indikator Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Persentase keberhasilan penyediaan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 100% 3. Indikator Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Persentase terlaksananya urusan kedinasan KDH/WKDH sesuai dengan standar 100%