GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
KODE SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah masyarakat di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya L: 46,1 l Torang P: 46,566 orang
    • Kelompok masYarakat yang melakukan pelayanan kepada masyarakat sebanYak 48 RW di Kecamatan Simokerto
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan Ketua Lembaga Kemasyarakatan untuk Jaminan Sosial
      Partisipasi:
      Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial
      Kontrol:
      Jumlah Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial baik laki-laki maupun perempuan
      Manfaat:
      Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurang sosialisasi terkait Gender terhadap Pelayanan kepada Masyarakat
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi masyarakat bahwa dalam Kepengurusan Lembaga Masyarakat lebih dominan laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Tujuan pelaksanaan sub kegiatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Kemasyarakatan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan kepada Lembaga Kemasyarakatan Laporan Peningkatan Pelayanan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 12 laporan
    Outcome: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 19.846710
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan kepada Lembaga Kemasyarakatan Laporan Peningkatan Pelayanan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 12 laporan
Outcome:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan