GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirungkut
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
KODE SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirungkut
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kalirungkut L: 11.157 orang P: 11.385 orang
    • Jumlah KK di Kel. Kalirungkut Th 2025 : 7.569 KK
    • Ketersediaan Balai RW 2025 : Ada : 14 RW
    • Jumlah Ketua RW 2025 L : 14 orang P : 1 orang
    • Jumlah Ketua RT 2025 L : 79 orang P : 7 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses untuk merehabilitasi jalan dan saluran serta balai RW yang ada
      Partisipasi:
      Penanganan genangan,perbaikan jalan bagi warga serta balai RW
      Kontrol:
      Rehabilitasi jalan serta pembuatan U-Ditch serta balai RW bergantung pada ketersediaan anggaran di Kelurahan
      Manfaat:
      - Penunjang aktifitas masyarakat - Penangan genangan di wilayah Kelurahan - Penunjang kualitas pelayanan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Kurangnya Sumber Daya dalam perbaikan jalan • Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pemasangan U-Ditch • Keterbatasan anggaran untuk perbaikan Balai RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Kurangnya pemahaman fungsi dan spesifikasi untuk revitalisasi jalan • Koordinasi dengan pihak terkait untuk merencanakan pemasangan U-Ditch • Kondisi balai RW yang perlu adanya perbaikan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    • Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan perbaikan jalan yang sudah mengalami kerusakan agar dapat dimanfaatkan kembali • Mengatasi genangan dengan pembuatan saluran dengan memasang U-Ditch agar alur air dapt segera menuju hilir • Perbaikan balai RW dengan tujuan menambah pelayanan bagi warga
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: • Penetapan Penyedia pekerjaan melakukan Rehabilitasi jalan • Penetapan penyedia kegiatan pemasangan U-Ditch • Penetapan penyedia kegiatan perbaikan balai
    Outcome: • Terbangunnya jalan paving baru penunjang kegiatan di wilayah kelurahan • Terbangunnya U-Ditch mengatasi genangan • Perbaikan balai RW
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2713068404
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penentuan penyedia pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan
Aktivitas 2 Pemasangan U –Ditch untuk mengatasi genangan
Aktivitas 3 Penentuan pekerjaan renovasi dan anggaran balai RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
• Penetapan Penyedia pekerjaan melakukan Rehabilitasi jalan • Penetapan penyedia kegiatan pemasangan U-Ditch • Penetapan penyedia kegiatan perbaikan balai
Outcome:
• Terbangunnya jalan paving baru penunjang kegiatan di wilayah kelurahan • Terbangunnya U-Ditch mengatasi genangan • Perbaikan balai RW