GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Wonocolo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Wonocolo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Wonocolo
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Siwalankerto
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7. Sasaran Sub Kegiatan
KODE SUB KEGIATAN 1. 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Siwalankerto L: 8.611 P: 8.763 Pelaksana sub kegiatan L: 8.626 P: 8.785
    • Jumlah RT tahun 2025: L:39 orang P:1 orang Jumlah RW tahun 2025 : L:5 orang P:1 orang
    • Jumlah : Posyandu Balita : 20 Posyandu Remaja : 1 Posyandu Lansia : 6
    • Kelompok UKM : 1 PKK: Kartar: KSH : Kelompok Pengajian : 6
    • Ketua LPMK : 1 LK Ketua RW : 5 LK , 1 PR Ketua RT : 39 LK; 1 PR
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan belum bisa memberikan sarana-prasarana pendukung aktivitas secara maksimal
      Partisipasi:
      Tidak semua anggota Pokmas/Ormas aktif
      Kontrol:
      Belum semua Pokmas/Ormas kegiatannya berjalan aktif sehingga kelurahan kurang optimal dalam melakukan pendampingan dan pembinaan
      Manfaat:
      Pokmas/ormas belum mendapatkan manfaat karena belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan kegiatan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Belum optimalnya penyerapan anggaran tahun 2025 untuk memenuhi sarana dan prasarana
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Tingkat swadaya masyarakat di wilayah kelurahan belum optimal Persepsi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkesan hanya berupa himbauan atau seruan belum sampai tindakan aktif
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk meningkatkan penghasilan atau mengangkat perekonomian masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: -Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi dan pengembangan organisasi -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RW - Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RT - Tersedianya snack untuk menunjang kegiatan organisasi
    Outcome: - Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi - Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3.887207902
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Rencana Pelaksanaan di mulai Januari 2026 s.d Desember 2026
Aktivitas 2 Rencana Pelaksanaan di mulai Januari 2026 s.d Desember 2026
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
-Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi dan pengembangan organisasi -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW) -Tersedianya Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RW - Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RT - Tersedianya snack untuk menunjang kegiatan organisasi
Outcome:
- Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi - Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi