|
NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Wonocolo |
|
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Wonocolo |
|
TAHUN ANGGARAN
|
2026 |
|
PROGRAM
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|
KEGIATAN
|
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Siwalankerto |
|
SUB KEGIATAN
|
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
|
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7. Sasaran Sub Kegiatan |
|
KODE SUB KEGIATAN
|
1. 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
|
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah Penduduk Kelurahan Siwalankerto L: 8.611 P: 8.763 Pelaksana sub kegiatan L: 8.626 P: 8.785
- Jumlah RT tahun 2025: L:39 orang P:1 orang Jumlah RW tahun 2025 : L:5 orang P:1 orang
- Jumlah : Posyandu Balita : 20 Posyandu Remaja : 1 Posyandu Lansia : 6
- Kelompok UKM : 1 PKK: Kartar: KSH : Kelompok Pengajian : 6
- Ketua LPMK : 1 LK Ketua RW : 5 LK , 1 PR Ketua RT : 39 LK; 1 PR
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Kelurahan belum bisa memberikan sarana-prasarana pendukung aktivitas secara maksimal
Partisipasi:
Tidak semua anggota Pokmas/Ormas aktif
Kontrol:
Belum semua Pokmas/Ormas kegiatannya berjalan aktif sehingga kelurahan kurang optimal dalam melakukan pendampingan dan pembinaan
Manfaat:
Pokmas/ormas belum mendapatkan manfaat karena belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan kegiatan
- Sebab Kesenjangan Internal :
Belum optimalnya penyerapan anggaran tahun 2025 untuk memenuhi sarana dan prasarana
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
Tingkat swadaya masyarakat di wilayah kelurahan belum optimal Persepsi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkesan hanya berupa himbauan atau seruan belum sampai tindakan aktif
|
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk meningkatkan penghasilan atau mengangkat perekonomian masyarakat
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: -Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi dan pengembangan organisasi
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW)
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RW
- Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RT
- Tersedianya snack untuk menunjang kegiatan organisasi
Outcome: - Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
- Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi
|
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
3.887207902 |
|
RENCANA AKSI
|
| Aktivitas 1 |
Rencana Pelaksanaan di mulai Januari 2026 s.d Desember 2026 |
| Aktivitas 2 |
Rencana Pelaksanaan di mulai Januari 2026 s.d Desember 2026 |
|
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
-Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi dan pengembangan organisasi
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW)
-Tersedianya Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RW
- Tersedianya Pengadaan biaya operasional Balai RT
- Tersedianya snack untuk menunjang kegiatan organisasi
Outcome:
- Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
- Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi
|