GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapasan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kapasan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0002
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pelaksana sub kegiatan
    • Jumlah RT = 53
    • Jumlah RW = 9
    • Jumlah LMPK = 1
    • Jumlah Penduduk = 15.336 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses dalam menikmati sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Kapasan
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW banyak diterima manfaatnya oleh laki-laki
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya pemahaman SDM Kelurahan terhadap kesetaraan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki laki. • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki. • Masih adanya anggapan bahwa perempuan kurang pantas berkegiatan pada malam hari.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    • Terpenuhinya sarana dan prasarana Masyarakat di Kelurahan Kapasan yang responsif gender • Meningkatkan kapasitas Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: • Pembangunan Jalan Paving Baru dan Saluran yang terbangun sebanyak 8 paket.
    Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun sebanyak 8 lokasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2217981982
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 • Pembangunan jalan paving baru jalan Donorejo RT.6 RW.6
Aktivitas 2 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di jalan Kaliondo Kidul RW.3
Aktivitas 3 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di jalan Gembong sawah Buntu RW.3
Aktivitas 4 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di jalan Donokerto II sisi barat RW.7
Aktivitas 5 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di jalan Donokerto X RW.2
Aktivitas 6 • Pembangunan saluran di jalan Gembong Sawah Barat II RW.3
Aktivitas 7 • Pembangunan saluran di jalan Gembong Sawah Barat III RW.3
Aktivitas 8 • Pembangunan saluran di jalan Gembong V RW.4
Aktivitas 9 • Pembangunan saluran di jalan Gembong V RW.4
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
• Pembangunan Jalan Paving Baru dan Saluran yang terbangun sebanyak 8 paket.
Outcome:
Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun sebanyak 8 lokasi