GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kapasan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kapasan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kapasan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Pelaksana Kegiatan
    • 53 RT
    • 9 RW
    • 1 LPMK
    • 15.336 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses dalam menikmati sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Kapasan
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW banyak diterima manfaatnya oleh laki-laki
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Kurangnya pemahaman SDM Kelurahan terhadap kesetaraan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki laki. • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    • Terpenuhinya sarana dan prasarana Masyarakat di Kelurahan Kapasan yang responsif gender. Meningkatkan kapasitas Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. BOP Ketua LPMK : 1 orang 2. BOP Ketua RW : 9 Orang 3. BOP Ketua RT : 53 Orang 4. BOP Balai RW 9 lokasi 5. BOP Balai RT 24 lokasi 6. Pemasangan CCTV 16 paket 7. Meja lipat besar 76 buah 8. Terpal plastik uk. 7X5M 7 buah 9. Terpal plastik uk 4X6M 5 buah 10. Printer inject 2 unit 11. Kursi lipat 400 buah
    Outcome: Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Kepuasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap fasilitas Balai RW serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1580311212
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. BOP Ketua LPMK : 1 orang
Aktivitas 2 2. BOP Ketua RW : 9 Orang
Aktivitas 3 3. BOP Ketua RT : 53 Orang
Aktivitas 4 4. BOP Balai RW
Aktivitas 5 5. BOP Balai RT
Aktivitas 6 6. Pemasangan CCTV
Aktivitas 7 7. Meja Lipat Besar
Aktivitas 8 8. Terpal plastik uk. 7X5 M
Aktivitas 9 9. Terpal plastik uk. 4X6 M
Aktivitas 10 10. Printer Inject
Aktivitas 11 11. Kursi Lipat
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. BOP Ketua LPMK : 1 orang 2. BOP Ketua RW : 9 Orang 3. BOP Ketua RT : 53 Orang 4. BOP Balai RW 9 lokasi 5. BOP Balai RT 24 lokasi 6. Pemasangan CCTV 16 paket 7. Meja lipat besar 76 buah 8. Terpal plastik uk. 7X5M 7 buah 9. Terpal plastik uk 4X6M 5 buah 10. Printer inject 2 unit 11. Kursi lipat 400 buah
Outcome:
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Kepuasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap fasilitas Balai RW serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan