GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
KODE SUB KEGIATAN Anggaran sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sejumlah Rp 205.286.400,-.
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Lembaga Kemasyarakatan yang berada di Wilayah Kecamatan Simokerto: 5 LPMK, 48 RW, 303 RT. Ketua lembaga kemasyarakatan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah kota Surabaya mempunyai inovasi Pelayanan di Balai RW yang bertujuan mendekatkan semua jenis layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembayaran JKK dan JKM kepada Ketua lembaga kemasyarakatan sebagai penunjang kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sejumlah 356 orang selama 1 tahun
    • -
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Yang bisa mendapatkan akses dalam sub kegiatan ini hanya ketua
      Partisipasi:
      Tidak semua ketua lembaga ikut berpartisipasi dalam pelayanan di balai RW
      Kontrol:
      Pelaksana kegiatan ini hanya Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayah kecamatan Simokerto sesuai dengan SK Camat;
      Manfaat:
      Memberikan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi ketua lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Simokerto.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
       SDM yang berwawasan gender terbatas
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
       SDM lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Simokerto yang berwawasan gender terbatas;  Belum semua RW mempunyai balai yang memadai untuk pelayanan kepada masyarakat;  Tidak semua ketua lembaga kemasyarakatan aktif dalam kegiatan pelayanan di balai RW.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Output 1. Pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi ketua lembaga kemasyarakatan: 12 Bulan 2. Menyediakan Jaringan Internet di Balai RW: 48 Titik
    Outcome: Outcome Indikator Program: Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah: 100%
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 205.286400
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Output 1. Pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi ketua lembaga kemasyarakatan: 12 Bulan 2. Menyediakan Jaringan Internet di Balai RW: 48 Titik
Outcome:
Outcome Indikator Program: Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah: 100%