GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tandes

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tandes
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tandes
TAHUN ANGGARAN 2026
PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2026)
KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
TUJUAN SUB KEGIATAN a. Menjadi acuan perencanaan tahunan Kecamatan b. Menjaga konsistensi dan efisiensi pembangunan c. Mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah d. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
KODE SUB KEGIATAN 1017
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk Kecamatan Tandes : ± 91.4747 orang Laki-laki: 44.940 orang Perempuan: 46.534 orang
    • Tokoh Pelaksana (RW): 51 orang Laki-laki: 46 orang Perempuan: 5 orang
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Perempuan memiliki akses terbatas dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen perencanaan.
      Partisipasi:
      Partisipasi perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah.
      Kontrol:
      Kontrol terhadap arah dan prioritas perencanaan didominasi oleh laki-laki.
      Manfaat:
      Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggunakan data terpilah gender. 2. Kurangnya pemahaman perencana terhadap PUG dan perencanaan responsif gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Budaya organisasi dan sosial yang masih menganggap perencanaan sebagai ranah teknokratis yang maskulin. 2. Keterbatasan regulasi teknis internal yang mewajibkan analisis gender dalam dokumen perencanaan.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tingkat keterlibatan unsur perempuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8 dokumen). 3. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (100%).
    Outcome: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3944000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penyusunan dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data terpilah gender.
Aktivitas 2 Pelibatan perwakilan perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen.
Aktivitas 3 Koordinasi\lintas sektor untuk memastikan perspektif gender terintegrasi.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tingkat keterlibatan unsur perempuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8 dokumen). 3. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (100%).
Outcome:
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan perangkat daerah.