|
NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Tandes |
|
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Tandes |
|
TAHUN ANGGARAN
|
2026 |
|
PROGRAM
|
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2026) |
|
KEGIATAN
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
SUB KEGIATAN
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
a. Menjadi acuan perencanaan tahunan Kecamatan
b. Menjaga konsistensi dan efisiensi pembangunan
c. Mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah
d. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan |
|
KODE SUB KEGIATAN
|
1017 |
|
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah penduduk Kecamatan Tandes : ± 91.4747 orang Laki-laki: 44.940 orang Perempuan: 46.534 orang
- Tokoh Pelaksana (RW): 51 orang Laki-laki: 46 orang Perempuan: 5 orang
- -
- -
- -
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Perempuan memiliki akses terbatas dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen perencanaan.
Partisipasi:
Partisipasi perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah.
Kontrol:
Kontrol terhadap arah dan prioritas perencanaan didominasi oleh laki-laki.
Manfaat:
Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
- Sebab Kesenjangan Internal :
Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggunakan data terpilah gender. 2. Kurangnya pemahaman perencana terhadap PUG dan perencanaan responsif gender.
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
1. Budaya organisasi dan sosial yang masih menganggap perencanaan sebagai ranah teknokratis yang maskulin.
2. Keterbatasan regulasi teknis internal yang mewajibkan analisis gender dalam dokumen perencanaan.
|
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender.
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: 1. Tingkat keterlibatan unsur perempuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8 dokumen).
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (100%).
Outcome: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
|
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
3944000 |
|
RENCANA AKSI
|
| Aktivitas 1 |
Penyusunan dokumen perencanaan dengan memanfaatkan
data terpilah gender. |
| Aktivitas 2 |
Pelibatan perwakilan perempuan dalam
proses penyusunan dan pembahasan dokumen. |
| Aktivitas 3 |
Koordinasi\lintas sektor untuk memastikan perspektif gender terintegrasi. |
|
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
1. Tingkat keterlibatan unsur perempuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8 dokumen).
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (100%).
Outcome:
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
|