GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
UNIT ORGANISASI Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Program Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
TUJUAN SUB KEGIATAN Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Nota Keuangan APBD
KODE SUB KEGIATAN -
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 280 P: 87 Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah Data Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 2 P : 10
    • Pejabat pengampu sub kegiatan Eselon III: L : 1 P : 0
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan untuk mendapatkan akses sebagai Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS
      Partisipasi:
      Proporsi Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
      Kontrol:
      Proporsi pejabat pengampu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS lebih dominan laki-laki daripada perempuan
      Manfaat:
      Manfaat di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS banyak dirasakan oleh kaum perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Adanya sumber daya manusia yang belum memahami konsep gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Tingkat kemampuan dan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan KUA dan PPAS masih belum maksimal - Masih adanya dominasi perempuan dalam kegiatan penyusunan KUA dan PPAS
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Nota Keuangan APBD yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
    Outcome: - Meningkatnya kualitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan KUA dan PPAS yang akurat dan tepat waktu - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berbasis kinerja
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 600.807015
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Outcome:
- Meningkatnya kualitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan KUA dan PPAS yang akurat dan tepat waktu - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berbasis kinerja