NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
UNIT ORGANISASI
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
TAHUN ANGGARAN
|
2023 |
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
SUB KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Kegiatan:
Meningkatkan
jumlah
Dokumen KUA
dan PPAS yang
disusun
Sasaran Sub Kegiatan:
Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
KODE SUB KEGIATAN
|
- |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah
pegawai Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
L: 280
P: 87
- Jumlah
Perangkat
Daerah di Kota
Surabaya : 60
Perangkat
Daerah
Eselon III:
L : 1
P : 0
- Data Penyelia
Penyusunan
KUA dan
PPAS Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
L : 2
P : 10
- -
- -
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Adanya akses
informasi
terkait
Penyusunan
Dokumen KUA dan PPAS
Partisipasi:
Proporsi
Penyelia
Penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS berjenis
kelamin
perempuan
lebih tinggi
daripada laki-
laki
Kontrol:
Proporsi pejabat pengampu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS lebih dominan laki-laki daripada perempuan
Manfaat:
Manfaat di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS banyak dirasakan oleh kaum perempuan
- Sebab Kesenjangan Internal :
- Tingkat
kemampuan
dan
pemahaman
Perangkat
Daerah
dalam
Penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS masih
belum
maksimal
- Masih
adanya
dominasi
perempuan
dalam
kegiatan
penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
- Adanya
perubahan
kebijakan
terkait
Penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS
- Perkembanga
n teknologi
yang
berdampak
pada
perubahan
aplikasi dalam
proses
Penyusunan
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
- Meningkatkan
jumlah
Dokumen
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS yang
disusun
- Tersusunnya
Kebijakan
Umum
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
(Perubahan
KUA).
Perubahan
Prioritas dan
Plafon
anggaran
sementara
(Perubahan
PPAS), dan
Nota Keuangan APBD
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: Terlaksananya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
dalam upaya
peningkatan
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah bagi 60
Perangkat
Daerah
Outcome: Indikator Sub
Kegiatan
Jumlah
Dokumen
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS yang
disusun
Indikator
Kegiatan
Jumlah
Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan
Daerah tentang
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
APBD, Jumlah
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD, Jumlah
Dokumen KUA
dan PPAS,
Jumnlah
Dokumen KUA
dan PPAS
Perubahan
yang disusun
Indikator Program
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
842.265680 |
RENCANA AKSI
|
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
Terlaksananya
peningkatan
kualitas sumber
daya manusia
dalam upaya
peningkatan
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah bagi 60
Perangkat
Daerah
Outcome:
Indikator Sub
Kegiatan
Jumlah
Dokumen
Perubahan
KUA dan
Perubahan
PPAS yang
disusun
Indikator
Kegiatan
Jumlah
Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan
Daerah tentang
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
APBD, Jumlah
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD, Jumlah
Dokumen KUA
dan PPAS,
Jumnlah
Dokumen KUA
dan PPAS
Perubahan
yang disusun
Indikator Program
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran
|