GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
UNIT ORGANISASI Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Program Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
TUJUAN SUB KEGIATAN Kegiatan: Meningkatkan jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Sasaran Sub Kegiatan: Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
KODE SUB KEGIATAN -
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 280 P: 87
    • Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah Eselon III: L : 1 P : 0
    • Data Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 2 P : 10
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya akses informasi terkait Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS
      Partisipasi:
      Proporsi Penyelia Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki- laki
      Kontrol:
      Proporsi pejabat pengampu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS lebih dominan laki-laki daripada perempuan
      Manfaat:
      Manfaat di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS banyak dirasakan oleh kaum perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Tingkat kemampuan dan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS masih belum maksimal - Masih adanya dominasi perempuan dalam kegiatan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Adanya perubahan kebijakan terkait Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Perkembanga n teknologi yang berdampak pada perubahan aplikasi dalam proses Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    - Meningkatkan jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun - Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA). Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (Perubahan PPAS), dan Nota Keuangan APBD
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah
    Outcome: Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumnlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun Indikator Program Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 842.265680
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah
Outcome:
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumnlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun Indikator Program Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran