GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tegalsari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tegalsari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tegalsari
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, dengan jumlah penduduk: L: 130.120 orang P: 137.000 orang
    • Jumlah RT pada akhir tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sejumlah 69 RT.
    • Jumlah RW pada akhir tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sejumlah 10 RW.
    • Perbaikan Balai RW yang diperlukan agar selalu dalam kondisi baik untuk pelayanan dalam setiap hari
    • Jumlah Pokmas untuk pekerjaan fisik pada tahun 2023 adalah 3 Pokmas.
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan pemenuhan kebutuhan mempergunakan sarpras dalam kinerja organisasi
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki dan perempuan bias menggunakan fasilitas Balai RW
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Menunjang kegiatan kinerja organisasi
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas admin
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki-laki - • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan Kedungdoro lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki dan perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Terpenuhinya sarana dan prasarana Masyarakat di Kelurahan Kedungdoro
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun sejumlah 29 unit
    Outcome: Kepuasan terhadap masyarakat Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan Organisasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2149377743
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun sejumlah 29 unit
Outcome:
Kepuasan terhadap masyarakat Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan Organisasi