GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Wonocolo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Wonocolo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Wonocolo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan Jemurwonosari
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mewujudkan tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jemurwonosari dan Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Kewilayahan.
KODE SUB KEGIATAN (7.01.03)
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk, RT, RW, dan Pokmas Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jemurwonosari.
    • • Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Jemurwonosari : L : 10.302 orang, P : 10.605 orang.
    • • Jumlah RT tahun 2023 : L : 53 orang, P : 10 orang.
    • • Jumlah RW tahun 2023 : L : 8 orang, P : 2 orang.
    • • Jumlah Pokmas Pembangunan di Kelurahan : Pokmas Pembangunan belum terbentuk.
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Saluran U-ditch memiliki akses dalam Pembangunan saranan prasarana
      Partisipasi:
      Ketua RW belum optimal dalam menyusun pengajuan kebutuhan aktivitas
      Kontrol:
      Ketua RW dapat mengajukan kebutuhan penunjang aktivitas
      Manfaat:
      Mengurangi genangan air saat hujan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Konsep Gender atau Pembangunan responsif Gender ; • Kelurahan belum dapat mengakomodir Kebutuhan Saranan dan Prasarana Saluran U-Ditch ; • Kurangnya optimalisasi perencanaan anggaran dalam mengakomodir semua unsur.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab laki-laki ; • Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan domestik ; • Para RW belum optimal dalam merencanakan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Pemenuhan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang responsif gender terhadap pembangunan yang dilaksanakan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: menanggulangi genangan
    Outcome: memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2076853810
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 • Monitoring Kondisi Jalan dan Saluran ;
Aktivitas 2 • Monitoring Infrastruktur Kawasan Kelurahan ;
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
menanggulangi genangan
Outcome:
memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat