GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Pakal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Pakal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Pakal
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakal.
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi sarana prasarana di kelurahan.
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pemberdayaan masyarakat di kelurahan berupaya mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana kelurahan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.
    • Jumlah RT : L = 28, P = 0
    • Jumlah RW : L = 6, P = 0
    • Jumlah LPMK : L = 1, P = 0
    • Jumlah Kartu Keluarga ( KK ) di Kelurahan Pakal : 3.485 KK. Jumlah warga : 10.940 jiwa ( L = 5.477 jiwa; P = 5.463 jiwa )
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesenjangan dalam kegiatan maupun forum pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
      Partisipasi:
      Kurangnya partisipasi secaraumum, lebih didominasi laki-laki.
      Kontrol:
      Berupaya meningkatkan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
      Manfaat:
      Setiap kegiatan mendapat manfaat dari upaya-upaya kesetaraan gender pada kegiatan peberdayaan masyarakat di kelurahan.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya pengetahuan untuk peningkatan kesetaraan gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Budaya yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam hal berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi dan lain sebagaimana.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan pemenuhan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan : 6 pokmas/ormas.
    Outcome: Nilai kepuasan masyarakat layanan kecamatan 89,23 %.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 532870867
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberdayaan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan : 6 pokmas/ormas.
Outcome:
Nilai kepuasan masyarakat layanan kecamatan 89,23 %.