GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan Penjarigansari
SUB KEGIATAN Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penjaringansari
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat di RT dan RW di wilayah Kelurahan Penjaringansari
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Penjaringansari = 19.417 terdiri dari : Laki-laki = 9.915 orang Perempuan : 9.502 orang
    • Jumlah RT di wilayah Kel.Penjaringansari tahun 2022 = 61 RT terdiri dari RT Laki-laki : 54 orang RT Perempuan : 7 orang
    • Jumlah RW di wilayah Kel.Penjaringansari tahun 2022 = 12 RW terdiri dari RW Laki-laki : 11 orang RW Perempuan : 1 orang
    • Jumlah Keluarga Miskin di Kel. Penjaringansari tahun 2022 = 116 KK terdiri dari 254 jiwa * Yang sudah mendapat bantuan = 92 KK terdiri dari 212Jiwa * Yang belum mendapat bantuan =24 KK terdiri dari 42 jiwa
    • Data Tahun 2022 Jumlah Posyandu = 11 Posyandu
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses memberikan pemenuhan kebutuhan pos yandu di masing 2 RW
      Partisipasi:
      Tingginya antusiasme untuk memanfaatkan kegiatan Posyandu di setipa RW
      Kontrol:
      Pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung Posyandu di RW bergantung pada ketersediaan anggaran Kelurahan
      Manfaat:
      Pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Posyandu untuk masyarakat di wilayah RW tersebut
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1.Kurangnya sarana dan prasarana peralatan Pendukung Posyandu 2. Karena terbatasnya dana di masing2 RW untuk mendukung Kegiatan Posyandu
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1.Pemenuhan sarana dan prasarana Posyandu yang telah diberikan 2- Terbatasnya kemampuan RT dan RW dalam menyediakan sarana pendukug Posyandu sehingga pelayanan kurang optimal.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kapasitas Kader Pelaksana Posyandu guna pemenuhan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Tersedianya Antropometri pada masing masing posyandu yang berjumlah 11 posyandu
    Outcome: Jumlah Antropometri untuk sarana dan prasarana di 11 Posyandu
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1234147837
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberdayaan Kelurahan Penjaringansari
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Tersedianya Antropometri pada masing masing posyandu yang berjumlah 11 posyandu
Outcome:
Jumlah Antropometri untuk sarana dan prasarana di 11 Posyandu