GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukolilo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukolilo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukolilo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan Menur Pumpungan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan tersedia
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah Penduduk : L : 7,534 orang P : 8,103 orang
    • Jumlah Ketua RT : L : 47 orang P : 09 orang
    • Jumlah Ketua RW : L : 09 orang P : 01 orang
    • Ketersediaan Balai RW 2023 : Ada balai : 8 Tidak Ada Balai : 2
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW memiliki akses dalam pengadaan sarana-prasarana pendukung aktivitas
      Partisipasi:
      Ketua RW belum optimal dalam menyusun pengajuan kebutuhan aktivitas
      Kontrol:
      Ketua RW dapat mengajukan kebutuhan penunjang aktivitas
      Manfaat:
      Kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan aktivitas di Balai RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Belum ada aturan terkait juknis pembangunan balai RW - Terbatasnya anggaran untuk pembangunan balai - Sering berubahnya anggaran karena adanya rasionalisasi untuk program skala prioritas pemerintah kota
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Belum ada kejelasan status tanah (khususnya milik perorangan) - Tidak semua warga bersedia karena akan terganggu - Minimnya informasi kepada warga terkait sarana prasarana dikelurahan yang tersedia
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    - Pengajuan untuk 2 RW yang belum mempunyai balai - Mengusulkan renovasi untuk 04 balai yang rusak
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya sarana prasarana untuk warga keluharan 2. Terlaksananya rehab untuk 4 Balai RW yang rusak 3. Pengadaan 2 balai RW terlaksana
    Outcome: Meningkatnya Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun dan tersedia
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2.209969436
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya sarana prasarana untuk warga keluharan 2. Terlaksananya rehab untuk 4 Balai RW yang rusak 3. Pengadaan 2 balai RW terlaksana
Outcome:
Meningkatnya Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun dan tersedia