GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NAMA PERANGKAT DAERAH Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
UNIT ORGANISASI Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN Administrasi Tata Pemerintahan
SUB KEGIATAN Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
KODE SUB KEGIATAN 4.01.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah peserta yang hadir sosialisasi rupabumi dari 2 kecamatan di kota surabaya tahun 2022
    • Adanya kesamaan informasi dari kecamatan dan kelurahan terkait sosialisasi rupabumi L : 97 (81,5%) P :22 (18,5%)
    • Jumlah peserta yang hadir sosialisasi rupabumi dengan ketentuan 2 orang yang mewakili peserta disetiap rw pada 2 kecamatan
    • Jumlah peserta yang hadir di sosialisai rupabumi sebanyak 130 orang
    • Adanya unsur kesejahteraan untuk peserta sosialisasi rupabum
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tingkat kehadiran peserta sosialisasi rupabumi L: 97 (81,5%) P:25 (18,5%)
      Partisipasi:
      Pelaksanaan kegiatan sosialisai rupabumi dilakukan di 2 kecamatan
      Kontrol:
      Panitia pelaksanaan kegiatan sosialisasi rupabumi
      Manfaat:
      Jumlah peserta yang hadri kegiatan sosialisai rupabumi lebih banyak lakilaki dari pada perempuan L : 97 (81,5%) P : 22 (18,5%)
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM untuk memberikan informasi pelaksanaan sosialisasi rupabumi 2. Minimnya pemateri memberikan informasi pengetahuan terkait rupabumi
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Adanya anggapan tugas laki-laki yang utama adalah mencari nafkah 2. Adanya anggapan perempuan tidak lebih baik dari lakilaki dalam pemahaman rupabumi
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mewujudkan pemerataan aksesbilitas, kualitas dan kesejahteraan peserta sosialisai Rupabumi baik lakilaki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Terealisasinya dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    Outcome: terealisasinya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 26700000
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Terealisasinya dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Outcome:
terealisasinya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan