GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Gunung Anyar

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Gunung Anyar
UNIT ORGANISASI Kecamatan Gunung Anyar
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT
SUB KEGIATAN Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT
TUJUAN SUB KEGIATAN Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan
KODE SUB KEGIATAN 7 01 02 2 02 03 (2560)
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Gambaran Umum Wilayah Kec. Gununganyar
    • Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Kidul/ Kel. Medokan Ayu
    • Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Gununganyar Tambak
    • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo
    • Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Menanggal
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi : L : 164 P : 20
      Partisipasi:
      Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi . L : 164 P : 20
      Kontrol:
      Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III: L : 0 P : 2 Eselon IV: L : 6 P : 4
      Manfaat:
      Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender. - Kurang tersedianya Operasional pengelolaan Administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi tentang tentang Operasional pengelolaan Administrasi dari (2021) L 80 (%) Menjadi (2022) L 84 (%) dari (2022) P 25 (%) Menjadi (2020) P 20 (%)
    Outcome: Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan dari (2022) L 80 (%) Menjadi (2020) L 84 (%) dari (2019) P .25 (%) Menjadi (2020) P 20 (%)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 14.061600
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi tentang tentang Operasional pengelolaan Administrasi dari (2021) L 80 (%) Menjadi (2022) L 84 (%) dari (2022) P 25 (%) Menjadi (2020) P 20 (%)
Outcome:
Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan dari (2022) L 80 (%) Menjadi (2020) L 84 (%) dari (2019) P .25 (%) Menjadi (2020) P 20 (%)