GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Benowo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Benowo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Benowo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
KODE SUB KEGIATAN ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah warga Kelurahan Kecamatan Benowo L:35,524 P: 35,464
    • Jumlah Tokoh Masyarakat yg menerima informasi tentang kegia tan pembangu nan L : 4 P : 0
    • Jumlah Tokoh Masyarakat yg menerima informasi tentang kegia tan pembangu nan L : 4 P : 0
    • Jumlah Toko masyarakat mengikuti musrembang RT Jumlah : L : 152 P : 11 Jumlah RW : L :26 P : -
    • Pejabat yang melakukan pengawasa pada kegiatan tersebut Eselen L = 3 P = 2
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua unsur masyarakat berhak untuk mendapatkan Fasilitas Kegiatan ini
      Partisipasi:
      Kegiatan ini difasilitasi oleh Kecamatan Benowo dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi
      Kontrol:
      Dilakukan monitoring oleh petugas ke setiap balai RW tentang kelancaran kegiatan. Petugas yang melakukan pemantauan L : 3 P : 1
      Manfaat:
      Semua masyarakat baik laki laki perempuan menerima manfaat terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Tidak adanya dasar hukum pendukung keadilan gender / kurangnya sarpras pendukung keadilan gender / SDM pendukung keadilan gender / Anggaran terbatas untuk mendukung keadilan gender - Kurangnya SDM Laki laki dibidang Instalasi dan Jaringan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya Partisipasi - Respon TELKOM yang sedikit terlambat apabila terjadi trobel jaringan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif yang responsive gender - Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat dan lebih efektif
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
    Outcome: Terfasilitasinya jaringan Internet di lingkungan kelurahan di setiap Balai RW
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 141.647100
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Melakukan monitoring secara berkala terhadap jaringan internet yang terpasang di Balai RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
Outcome:
Terfasilitasinya jaringan Internet di lingkungan kelurahan di setiap Balai RW