GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Benowo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Benowo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Benowo
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya persentase terpeliharanya sarana prasarana milik kantor dengan kondisi baik
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah warga Kelurahan Kecamatan Benowo L:35,524 P: 35,464
    • Jumlah Tokoh Masyarakat yg menerima informasi tentang kegia tan pembangu nan L : 4 P : 0
    • Jumlah RW : 26 L :22 P : 4 Jml LPMK : 4 L : 4 P : -
    • Jumlah Toko masyarakat mengikuti musrembang RT Jumlah : L : 153 P : 3 Jumlah RW : L :26 P : -
    • Pejabat yang melakukan pengawasa pada kegiatan tersebut Eselen L = 2 P = 3
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kedisiplinan pegawai untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor dan Gedung/bangunan milik kantor namun jumlah laki laki yang ada di lingkungan Kecamatan lebih banyak daripada perempuan
      Partisipasi:
      Proporsi pegawai yang bekerja di wilayah kecamatan Benowo didominasi oleh kegiatan Pengembangan Ekonomi didominasi oleh perempuan
      Kontrol:
      Proporsi pejabat pengampu kegiatan penyediaan data gwender didominasi oleh laki laki
      Manfaat:
      Proporsi Focal point yang mampu melakukan penyediaan data gender dimasing masing PD didominasi oleh perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya kedisiplinan dalam pencatatan rekapitulasi barang milik daerah di Kelurahan maupun Kecamatan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Masih banyak barang milik daerah pada tahun tahun sebelumnya yang belum tercatat pada Aplikasi SIMBADA
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatanbarang milik daerah secara optimal
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Tertibnya administrasi terkait barang milik daerah
    Outcome: Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN se Kecamatan Benowo L : 37( ASN) 41 (Non ASN) P : 19 (ASN) 35 (Non ASN)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 138.801349
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Membuat rekapitulasi penggunaan barang milik daerah secara tertib
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Tertibnya administrasi terkait barang milik daerah
Outcome:
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN se Kecamatan Benowo L : 37( ASN) 41 (Non ASN) P : 19 (ASN) 35 (Non ASN)