GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tandes

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tandes
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tandes
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MANUKAN KULON
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manukan Kulon
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manukan Kulon
TUJUAN SUB KEGIATAN memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Kelurahan Manukan Kulon
KODE SUB KEGIATAN 2552 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • List Sarpras yang dibutuhkan antara lain : Sumber Daya Manusia, Komputer, Printer
    • Pelaksana sub kegiatan : Unsur Pemerintah Kota, Lembaga Kemasyarakatan, Pihak Ketiga (L: 170; P: 30)
    • Jumlah Penduduk Kelurahan tahun 2022 sebanyak L: 18.531 ; P: 19.561
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tidak ada kesenjangan akses antara laki laki dan perempuan dalam sub kegiatan ini
      Partisipasi:
      Lebih banyak partisipasi laki laki dalam sub kegiatan ini dibanding perempuan
      Kontrol:
      Pejabat pengambil keputusan dalam sub kegiatan ini lebih banyak laki laki
      Manfaat:
      Manfaat dari sub kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat baik laki laki dan perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Sumber Daya Manusia pendukung keadilan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi dari masyarakat jika pemberdayaan Masyarakat kelurahan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki karena sub kegiatan ini di dominasi pekerjaan yang mengerahkan tenaga kasar/ fisik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Kelurahan yang responsive gender
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaa masyarakat kelurahan RW 1 s/d RW 15
    Outcome: Kepuasan masyarakat baik laki-kali maupun perempuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana semakin meningkat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1772748219
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Perencanaan
Aktivitas 2 Pelaksanaan
Aktivitas 3 Pengawasan/ Pelaporan Kegiatan
Aktivitas 4 Kegiatan Perencanaan : Lokasi di RW 1 sd RW 15 pada 1 Oktober sd 31 Desember 2022
Aktivitas 5 Pelaksanaan kegiatan : Lokasi di RW 1 sd RW 15 pada 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023
Aktivitas 6 Pelaksanaan kegiatan : Lokasi di RW 1 sd RW 15 pada 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023
Aktivitas 7 Pengawasan/Pelaporan Kegiatan : Lokasi di RW 1 sd RW 15 pada 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaa masyarakat kelurahan RW 1 s/d RW 15
Outcome:
Kepuasan masyarakat baik laki-kali maupun perempuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana semakin meningkat