GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Lakarsantri

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Lakarsantri
UNIT ORGANISASI Kecamatan Lakarsantri
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Lidah Wetan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan LIDAH WETAN 2023
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lidah Wetan
TUJUAN SUB KEGIATAN memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN Program Pemberdyaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Sarpras yang dibutuhkan : SDM,Komputer,Printer
    • Jumlah Penduduk Kelurahan L=6029 P=6163
    • Pelaksana Sub Kegiatan unsur Pemerintah Kota,Lembaga Kemasyarakatan
    • Jumlah KK : 3596
    • Jumlah Penduduk th 2022 : 12.192 jiwa
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tidak ada kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan dalam sub kegiatan ini
      Partisipasi:
      lebih banyak partisipasi laki-laki dalam sub kegiatan ini dibanding perempuan
      Kontrol:
      Pejabat Pengambil keputusan dalam sub kegiatan ini lebih banyak laki-laki ( OPD)
      Manfaat:
      Manfaat dari sub kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki dan perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Sumber Daya Manusia pendukung keadilan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi dari masyarakat jika pemberdayaan Masyarakat kelurahan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki karena sub kegiatan ini di dominasi pekerjaan yang mengerahkan tenaga kasar/fisik.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Kelurahan yang responsive gender
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemberdyaan masyarakat kelurahan RW 01 s/d RW 07
    Outcome: Kepuasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana semakin meningkat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 550.471167
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Perencanaan,Pelaksanaan,pengawasan/Pelaporan Kegiatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemberdyaan masyarakat kelurahan RW 01 s/d RW 07
Outcome:
Kepuasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana semakin meningkat