GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Kenjeran

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Kenjeran
UNIT ORGANISASI Kecamatan Kenjeran
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 1253
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Bulak Banteng L = 17.919 P = 15.598
    • Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bulak Banteng LPMK = 1 RW =14 L=14 P=- RT=80 L=68 P=1
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang pembangunan sarana prasarana wilayah Namun jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki laki terkait dengan pembangunan
      Partisipasi:
      Partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat yang hadir dalam muskel L= 16 P=3
      Kontrol:
      Pengampu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan L=5 P= 0
      Manfaat:
      Meningkatkan akses informasi tentang pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender - Belum terciptanya budaya di kecamatan yang ramah terhadap salah satu gender - Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kesetaraan Gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab laki-laki - Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan domistik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam perencanaan pembangunan wilayah
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses pemanfaat tentang pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat
    Outcome: -
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1257594096
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses pemanfaat tentang pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat
Outcome:
-