GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI Dinas Sosial
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Pemberdayaan Sosial
KEGIATAN Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
KODE SUB KEGIATAN (1.06.02)PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • PSKS/Relawan Sosial : Laki-laki : 183 Orang Perempuan : 86 Orang
    • Dari jumlah tersebut terdapat Jumlah PSKS/ Relawan Sosial: - PSM Kota 40 orang - Karang Taruna Kota 68 orang - LKS 161 Orang
    • • Kegiatan yang dilakukan - bekerja atau berkontribusi secara sukarela dalam gerakan sosial kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat - Membantu tercapainya visi misi organisasi
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua PMKS baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses yang sama untuk mendapatkanpenanganan/layanan dari pemerintah sama dan terbuka luas
      Partisipasi:
      Kurangnya partisipasi dari SDM dan Kurangnya jalinan komunikasi
      Kontrol:
      Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
      Manfaat:
      Menambah Pengetahuan dan Wawasan, Timbulnya Semangat Kerjasama
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya SDM dalam menangkap pesan yang disampaikan sehingga terjadinya miscommunication - Kurangnya partisipasi dari SDM dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Anggapan masyarakat cara kerja relawan sosial laki-laki lebih cepat dari pada perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan pelayan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: • Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan • Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina
    Outcome: Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 12724334589
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Pembinaan Relawan Sosial 2. Bimbingan Teknis Dasar 3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial 4. Melakukan Pelayanan dan Pendampingan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
• Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan • Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina
Outcome:
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS