GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

NAMA PERANGKAT DAERAH Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM Program Penyelenggaraan Jalan
KEGIATAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Pemeliharaan Rutin Jalan
TUJUAN SUB KEGIATAN Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
KODE SUB KEGIATAN -
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk Kota Surabaya yang merasakan manfaat fasilitas tersebut adalah 2.971.300 Jiwa L: 1.474.330 Jiwa (49.6%) P: 1.496.970 Jiwa (50.4%)
    • -
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses informasi terkait pemeliharaan Rutin Jalan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pengguna lebih banyak laki-laki
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah penduduk yang merasakan manfaat konektifitas serta optimalisai jalan, dan kelengkapannya tersebut masih didominasi oleh laki-laki
      Kontrol:
      Jumlah pejabat pengawas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan didominasi oleh laki-laki
      Manfaat:
      Tersedianya konektifitas serta optimalisai jalan, dan kelengkapannya yang dapat dimanfaatkan penduduk kota Surabaya
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Ada SDM yang belum memahami pembangunan yang resposif gender/pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Anggapan bahwa pembangunan dan penyediaan jalan kota dan kelengkapannya adalah untuk kepentingan laki-laki, bahwa yang melewati jalan, dan kelengkapan didominasi oleh laki-laki. Karena anggapan bahwa yang bekerja ke luar rumah memanfaatkan jalan dan kelengkapannya lebih banyak laki-laki, sedangkan perempuan di rumah saja.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu. Baik laki-laki maupun perempuan.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terwujudnya akses informasi tentang pemeliharaan rutin jalan. Jumlah laki laki dari 1.474.330 orang menjadi 1.474.330 Orang Dari Perempuan 1.496.970 orang menjadi 1.496.970 orang.
    Outcome: Tersedianya konektifitas serta optimalisai jalan, dan kelengkapannya yang dapat dimanfaatkan penduduk Kota Surabaya, sejumlah 1462 lokasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 50370702616
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Aktivitas 2 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
Aktivitas 3 3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terwujudnya akses informasi tentang pemeliharaan rutin jalan. Jumlah laki laki dari 1.474.330 orang menjadi 1.474.330 Orang Dari Perempuan 1.496.970 orang menjadi 1.496.970 orang.
Outcome:
Tersedianya konektifitas serta optimalisai jalan, dan kelengkapannya yang dapat dimanfaatkan penduduk Kota Surabaya, sejumlah 1462 lokasi